一、2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:中共合肥市委党校(合肥行政学院) 金额单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务接待费 |
6 |
6 |
0 |
5.7 |
5.7 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
4.2 |
4.2 |
0 |
1.94 |
1.94 |
0 |
其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务用车运行维护费 |
4.2 |
4.2 |
0 |
1.94 |
1.94 |
0 |
总计 |
10.2 |
10.2 |
0 |
7.64 |
7.64 |
0 |
二、2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为10.2万元,支出决算为7.64万元,完成预算的74.9%;较上年增加3.78万元,增长97.93%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则,严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是用于经审批的接待活动支出,增加了公务接待批次和人次。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.7万元,占74.61%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元,占25.39%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排此项经费。决算数与上年持平的主要原因是未安排此项经费。主要用于因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2023年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为6万元,支出决算为5.7万元,完成预算的95%;较上年增加4.52万元,增长383.05%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则,严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是用于经审批的接待活动支出,增加了公务接待批次和人次。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2023年,国内公务接待共42批,379人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4.2万元,支出决算为1.94万元,完成预算的46.19%;较上年减少0.74万元,下降27.61%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则,严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是按照公务用车管理规定,严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排此项经费。决算数与上年持平的主要原因是未安排此项经费。主要用于购置一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车。2023年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为4.2万元,支出决算为1.94万元,完成预算的46.19%;较上年减少0.74万元,下降27.61%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则,严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是按照公务用车管理规定,严格控制车辆使用。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务用车所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日,中共合肥市委党校(合肥行政学院)一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。