目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
(一)部门预算表
1.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年收支总表
2.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年收入总表
3.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年支出总表
4.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年财政拨款收支总表
5.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年一般公共预算支出表
6.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年一般公共预算基本支出表
7.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年政府性基金预算支出表
8.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年国有资本经营预算支出表
9.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年基本支出总表
10.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年项目支出总表
11.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年政府采购支出表
12.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年政府购买服务支出表
13.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据中共合肥市委办公室〔2019〕43号文件规定,本部门主要职责是:
(一)发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训县处级领导干部、科级领导干部、优秀中青年干部、市属重点骨干企业负责人、理论宣传骨干、统战干部和理论骨干、哲学社会科学教学科研骨干,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。
(二)坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置,组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,加强党的基本理论教育和党性教育,开展专业化能力培训和知识培训,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
(三)开展重大理论问题和现实问题研究,承担市委决策咨询服务,发挥新型特色智库作用。
(四)受市委委托,举办各类集中轮训班、专题研讨班,学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。
(五)以培养马克思主义理论人才为主要目标,按照党和国家有关学历教育的政策法规,承办省委党校(安徽行政学院)在职研究生合肥教学点的教学管理任务。
(六)对全市县(市)区党校进行业务指导。
(七)以多种方式开展同国(境)内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。
(八)承办全市干部教育网络培训(在线学习)。
(九)完成省委党校(安徽行政学院)和市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年度部门预算为校(院)本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益一类单位。截至2024年12月31日,中共合肥市委党校(合肥行政学院)实有各类人员 233 人,其中在职 139 人、离休 1 人、退休 93 人。
三、2025年度主要工作任务
((一)完成主体班约30000人天的教学培训任务,在教学质量上有新提高。
(二)抓好在职研究生约280人的教学管理工作。
(三)打造高端智库,提升科研咨政水平;办好《中共合肥市委党校学报》,打造一流期刊。
(四)做好干部网络培训教育工作,充分发挥干部网络培训合肥分中心的作用,为全市16000人的网上在线学习提供有力支撑和服务。
(五)持续推进市委党校新校区工程项目建设工作。
(六)继续推进新校区资产配备工作,完成新校区宿舍楼、学术交流中心家具等设施设备购置,完成打印机、信号干扰器等信息化资产购置。
(七)加强对县区党校业务指导,将县级党校综合质量评估扩大到全市各县区党校,加强现场教学基地建设及党性教育基地建设。
(八)加大教职工培训和访问学者培养力度,建设一支高素质的教职工队伍,特别是加强高层次人才的引进和培养。
(九)加快后勤工作改革步伐,拓宽社会办学渠道,完成10000人天的对外培训任务,确保经营性收入,力争后勤服务工作再上新台阶。
第二部分 2025年部门预算表
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)部门预算表
1.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门收支总表(附件表1)
2.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门收入总表(附件表2)
3.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门支出总表(附件表3)
4.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门财政拨款收支总表(附件表4)
5.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门一般公共预算支出表(附件表5)
6.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门政府性基金预算支出表(附件表7)
8.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门基本支出总表(附件表9)
10.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门项目支出总表(附件表10)
11.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门政府采购支出表(附件表11)
12.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门政府购买服务支出表(附件表12)
13.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年部门“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,中共合肥市委党校(合肥行政学院)所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年收支总预算15674.08万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年收入预算15674.08万元,其中:一般公共预算拨款收入14782.08万元,占94.31%,比2024年预算减少35521.91万元,下降71.6%,下降原因主要是2024年市委党校新校区建设项目主体工程建设完成、内部主要设施设备配置完成,相关支出较上年大幅减少;财政专户管理资金收入892万元,占5.69%,比2024年预算增加27.78万元,增长3.21%,增长原因主要是在职研究生招生较上年增加30人。
三、关于2025年支出预算情况说明
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年支出预算15674.08万元,比2024年预算减少35494.13万元,下降69.37%,下降原因主要是2024年市委党校新校区建设项目主体工程建设完成、内部主要设施设备配置完成,相关支出较上年大幅减少。其中,基本支出3937.21万元,占25.12%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出11736.87万元,占74.88%,主要用于一是支付新老校区水电费、物业费、暖气使用费等保障机构日常运转;二是支付新校区建设工程项目建设款等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年财政拨款收支预算14782.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入.
支出按功能分类分为:教育支出13304.2万元,占90%;社会保障和就业支出933.06万元,占6.31%;卫生健康支出158.32万元,占1.07%;住房保障支出386.5万元,占2.61%。
与2024年预算相比,收、支总计各减少35521.91万元,下降70.61%。主要原因:2024年市委党校新校区建设项目主体工程建设完成、内部主要设施设备配置完成,相关支出较上年大幅减少。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年一般公共预算拨款14782.08万元,比2024年预算拨款减少35521.91万元,下降70.61%,主要原因2024年市委党校新校区建设项目主体建设完成、内部主要设施设备配置完成,相关支出较上年大幅减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出13304.2万元,占90%;社会保障和就业支出933.06万元,占6.31%;卫生健康支出158.32万元,占1.07%;住房保障支出386.5万元,占2.61%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2025年预算13304.2万元,比2024年预算减少35576.36万元,下降72.78%,下降原因主要是2024年市委党校新校区建设项目主体建设完成、内部主要设施设备配置完成,相关支出较上年大幅减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算258.77万元,比2024年预算增加29.39万元,下降12.81%,增长原因主要是退休人员增加4人。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算206.02万元,比2024年预算增加30.45万元,增长17.34%,增长原因主要是退休人员增加5人。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算310.70万元,比2024年预算增加0.05万元,增长0.01%,增长原因主要是人员退休导致整体缴费基数较2024年增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算155.35万元,比2024年预算增加0.03万元,增长0.02%,增长原因主要是人员退休导致整体缴费基数较2024年增加。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算2.22万元,与2024年预算持平。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算63.52万元,比2024年预算增加0.35万元,增加0.55%,增长原因主要是人员调资导致基数较2024年增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算94.41万元,比2024年预算增加4.74万元,增加5.29%,增加原因主要是人员调资导致基数较2024年增加。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算0.39万元,与2024年持平。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算287.41万元,比2024年预算减少18.31万元,下降5.99%,下降原因主要是人员退休导致整体缴费基数较2024年降低。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年一般公共预算基本支出3937.21万元,其中:
工资福利支出3112.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出330.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助494.35万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年项目支出预算安排11736.87万元,比2024年预算减少35569.04万元,下降75.19%,下降原因主要是2024年市委党校新校区建设项目主体工程建设完成、内部主要设施设备配置完成,相关支出较上年大幅减少。主要包括本年财政拨款安排10844.87万元(其中一般公共预算安排10844.87万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政专户管理资金安排892万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年安排政府采购预算1477.79万元,比2024年预算减少3370.83万元,下降69.52%,下降原因主要是2024年市委党校新校区建设项目主体工程建设完成、内部主要设施设备配置完成,2025年配备一栋学员楼及学术交流中心资产,较2024年大幅减少。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年,中共合肥市委党校(合肥行政学院)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算9.1万元,比2024年预算增加3.1万元,增长51.67%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费3.1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是2024、2025年均未安排因公出国(境)任务。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。
(二)公务接待费。支出预算6万元,与2024年相比持平,主要原因是2024、2025年预算批复数一致。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算3.1万元,与比2024年预算增加3.1万元,增长100%。其中:公务用车运行费3.1万元,比2024年预算增加3.1万元,增长100%,主要原因是2024年年初预算未安排,年中追加3.1万元,主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置任务,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2025年中共合肥市委党校(合肥行政学院)编制项目绩效目标11个,预算资金11736.87万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
2025年2024年中共合肥市委党校(合肥行政学院)1家参公单位的机关运行经财政拨款预算2265.66万元,比2024年增加1179.05万元,增长108.51%,增长主要原因是新校区投入使用,水电费、物业费较2024年均有大幅提升。
(三)政府采购情况。
2025年中共合肥市委党校(合肥行政学院)政府采购预算总额1477.79万元,其中:政府采购货物预算444.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1033万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,中共合肥市委党校(合肥行政学院)固定资产总金额29625.85万元,较上年增加1913.25万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、设备532.66万元、其他资产1380.59万元;无形资产总金额32.66万元,其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆2 辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆。
单位价值100万元以上的设备有 1台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台(套),购置费0万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2025年中共合肥市委党校(合肥行政学院)部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年中共合肥市委党校(合肥行政学院)无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年预算报表(16张).pdf